可以的,原來是全額計入管理費用了嗎?
去年12月我收到的住宿費專票,已經抵扣,現在發現對方已經沖紅了這張發票,我要怎么賬務處理呢?
發現去年7月一筆差旅費中的住宿費發票當時沒有抵扣,但7月已做賬,那我現在抵扣的話,賬務要怎么處理?
老師好,7月份發票發票聯已入賬,但是尚未認證抵扣,現在12月份因服務中止,需要紅沖發票!那我要怎么處理呢?如果是退發票回去給銷售方的話,那我7月份入賬的發票聯要退嗎?
老師,我有一張外地住宿發票是專票的沒報銷,現在我要勾選,但是2023年7月的發票,我現在報銷做在2024當費用可以不?,如果不可以,我要如何做分錄?因為有1000多元的稅可抵扣?
老師,有張2023年4月份的住宿發票已經抵扣了,我沒有收到這張發票,因在外地,也不想抵扣了,沒做賬,現在要怎么處理
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
是的,原來全部計入管理費用-差旅費了
那我現在抵扣賬怎么做?
借進項稅額貸,以前年度損益調整。
上面一步做好后是不是借以前年度損益調整 貸利潤分配——未分配利潤?
對結轉損益是這樣處理的。
我們沒有設以前年度損益調整這個科目,那用什么科目調整?
你好 用 未分配利潤科目??
好的謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!