你好,是的,后面的這兩個也是要交的。
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請問老師這個印花稅包含采購合同的印花稅嗎?還是只是申報和發(fā)包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
老師,請問一下建筑勞務(wù)公司和對方企業(yè)簽訂勞務(wù)合同需要繳納印花稅嗎?建筑勞務(wù),為工地提供勞務(wù)的
建筑企業(yè)印花稅只交和建設(shè)方的總合同金額,然后施工后和采購方和勞務(wù)簽訂的還需要上印花稅嗎?
建設(shè)單位與施工單位簽訂的總承包合同都已申報印花稅,現(xiàn)在建設(shè)單位沒通過總包單位購買了一批鋼材簽訂了合同,但是這筆鋼材費(fèi)最后還是算在總包合同里的,現(xiàn)在這個鋼材采購的合同需要申報繳納印花稅嗎?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期建設(shè)廠房變成了建設(shè)單位,印花稅需要申報的有哪些呢?跟總包單位簽訂的總承包合同申報了印花稅,之后簽的其他合同還需要申報印花稅嗎?技術(shù)服務(wù)合同哪些屬于這類呢?如果少申報了印花稅怎么辦呢?
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
我只交了總合同的,其他合同的沒交
你好實(shí)際上你這個總合同就相當(dāng)于你的銷項(xiàng)的,但是進(jìn)來的也是要的。
進(jìn)來的合同都沒算過,這個算么就多了
你好這個按正規(guī)的操作也是要記的。