你好,是需要做到不含稅金額一致的意思??
與供應商簽訂了合同,約定開1%的普票,稅率變化時不含稅價格不變調整含稅價格。對方給我們開了稅局代開的發票,稅率欄顯示***,而且因政策稅率變為3%,對方要求調整合同含稅價格可以嗎?
老師,簽訂合同時談的稅率是3%,3%稅率下合同價稅合計金額為5萬元,現在對方要開1%的發票,我的收款金額要怎么調?調成多少
你好老師 我是小規模 合同簽訂的稅率是3%開票時按照1%開了 價稅合計10萬 收到款項對方將2%的稅點扣除了 所以比票面金額少了 我該怎么編分錄
老師,我們和對方簽訂合同,合同是規定開專票的,但現在對方要開零稅率的發票,我們合同金額就變化了,這樣合同是不是要重新簽訂或者加補充協議。
老師好,我司剛簽訂的合同,合同款210萬,合同簽訂后要先開具發票70萬元給對方(發票金額642201.83元,稅額57798.17元,總合同款的30%)請問我要如何做賬務處理,是預收合同的30%合同款
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
按理來說應該是要做到這樣子?
對方意思是給他們付:在3%稅率下的不含稅金額+1%稅額,我沒聽懂
你好,是需要做到不含稅金額一致,那應當調整為的金額=5萬/1.03*1.01
所以1%這張票的計稅合計就是你給我發的這個
你好,是的,的這樣的