可以的,當月有收入,當月做成本就可以的,這個收入和成本需要匹配,然后下個月發票到了,你在紅沖之前的成本再做發票的。
老師,想問一下,我現在已經收到對方開的發票了,但是還沒有給對方付款,這個發票我本月可以直接入賬,做費用或者成本,體現在利潤表里嗎
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發的項目,然后從另外一個公司請了技術服務咨詢,對方說開票開研發和技術服務費,款項我支付給了對方,未收票,是計入借預付賬款還是應付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發費用-費用化支出,貸:應付或預付?還是直接結轉成本
老師好,我想請問一下我們公司行業特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數做成本,這樣可以嗎?
老師,請問服務行業支付出去的成本對方沒給開票,我可以直接計入成本費用嗎?下個月就能取得發票。還是先做預付款然后發票到了再計入成本費用?
跨年發票怎么處理?比如今年需要支付的成本費用未取得發票,入賬時根據收據走了成本費用,發票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費用年前客戶給開出來了,但是到了下個年度才轉過來,下個年度最佳是不是就不能再做成本費用了,得計入以前年度損溢調整,不能作為下個年度的成本費用扣除是嗎?再一個就是先支付成本費用類的,沒入賬成本費用,在預付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發票,年后走成本費用,稅前扣除列支?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
下個月發票到了我不能直接貼在上個月付款憑證后邊嗎
不是說匯算清繳前取得發票就可以入成本費用嗎
好,不要這么做,如果一旦查賬的話,會要求你們寫說明。
還是最好是見票入成本費用,沒有就計入預付這樣方便后期查賬,我這樣直接計入成本費用時間長了對方不給開票我也不知道
這樣就是我們本來就缺成本,然后付出去款項對方總是說月底了沒有票,我們不給付款就會耽誤我們客戶項目的進度
你好,但是你收入和成本不匹配,不是嗎?
老師您意思是我計入預付款就會收入成本不匹配嗎
對的,是的,是這個意思,是這么理解的。
好的明白了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。