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老師現做年度匯算清繳調增了72萬,22年暫估72萬成本開不了票了,老板同意繳稅,請問那筆暫估的分錄我要紅沖么?或者是需要做什么賬務處理?

2023-04-06 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-06 20:36

你好 實際有業務的嗎 當時怎么做的

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快賬用戶2589 追問 2023-04-06 20:47

當時季度為了少交增值稅暫估的,實際是開不了成本票的

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:53

你好,需要紅沖 分錄是怎么做

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快賬用戶2589 追問 2023-04-06 20:56

我上傳了當時做的分錄,現在調增了,這個月是不是就要紅沖掉

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:57

對的,是的,需要紅沖。沒有看到你的賬務處理,沒法給你做的。

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快賬用戶2589 追問 2023-04-06 20:57

如圖,當時記錄的

如圖,當時記錄的
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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:58

借應付賬款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶2589 追問 2023-04-06 21:20

不可以直接科目對沖么?是不是因為跨年了所以要走以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:21

對的 是這么理解的

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你好 實際有業務的嗎 當時怎么做的
2023-04-06
同學你好 什么時候收到的發票
2021-06-02
同學你好。 也就是說。10萬發票到了你要調增20萬,對吧, 你家是小企業會計準則嗎 如果是 借 應付暫估 20 貸 利潤分配未分配利潤 20
2025-04-16
你好,需要的借應付賬款,貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤。
2023-04-17
你好這個暫估有沒有真實發生,有不需要調整,
2021-06-04
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