同學你好 可以提交就沒事
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計抵減有數據,為啥在最后增值稅申報表里沒有對應的數據呀
老師增值稅附表4 稅控盤抵減了300,附表5 附加稅計費依據,增值稅稅額沒有扣掉的呢
為什么我申報表主表的附加稅是減了應納稅減征額的,到了附加稅申報表附列資料二的附加稅計稅依據的增值稅是沒有減減征額的數據呢
增值稅及附加稅申報表的18行本期應納稅額減征額數據怎么得來的?
增值稅申報表中的增值稅及附加稅申報表附列資料(四)表中建筑工程預征繳納稅款數怎么填?是填項目項目預繳的增值稅額和附加稅額總計,還是只填寫附加稅?
老師,賣貨怎么錄啊,是貸主營業務收入嗎?結轉成本怎么弄呢?
老師,麻煩發個私車公用的租賃合同吧
老師,私車公用是指單位員工的車,還是單位員工之外人也可以
老師,你好,這道題第11問,增值稅附加稅計稅依據為什么不包括進口小汽車繳納的消費稅?
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
債權投資確認利息收入是是借應收利息還是借債權投資—應計利息呢
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
但是附加稅沒有這么多呀
我提交了 附加稅還是沒減 我附加稅應該是528.09呀
難道優惠減免的那2%不免附加稅嗎?
免呀 就是按照實繳的增值稅來計算附加稅
那為什么我的沒有變附加稅的計稅依據應該是10561.74*0.1*0.5=528.09呀
同學你好 為啥是零點一
城建稅5%教育費附加3%地方教育費附加2%
你圖片上的增值稅的計稅金額和你說的這個10561.74不一樣呀
對呀 應該是10561.74才對呀 系統怎么還沒簡減征額的數
同學你好 你實際交的增值稅是多少呢
本來是14902.7因為普票按1%交稅就可以減免4340.96實際交增值稅10561.74 +附加稅1056.17*0.5=528.09可是系統附列資料2附加稅計稅依據還是14902.7
同學你好 為啥金額不一樣