你好,是的,這樣處理是對的。
五月份開了專票給對方,開票有誤收到退回的發票六月份開了紅字發票,然后重新開了正確的發票,六月份交稅是交的重新開的這個票的稅收嗎
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發現發票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發票和正確發票(4月份發票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發票 并沒有給我紅字發票。沒有紅字發票那我怎么沖4月份的賬呢?
老師,跨月的發票需要重開,我紅沖以后開出負數發票,然后再和正常開發票一樣開藍字的就行是嗎?
9月開了紅字發票,然后又開了正確的藍字發票由于發票一直沒給對方,對方的開票地址換了然后重新開的,成本還要沖回嗎
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發票,我公司已的抵扣認證。現銷售方因稅率開錯要重新開發票。我公司開了紅字信息表。現銷售方已開了紅沖的發票和正確的藍字發票。我現在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發票?
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
企業所得稅匯算清繳填的表,按照默認勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
老師,那3月底開的這個藍字發票,抵扣聯和做賬聯,因為地址填錯,不用給到對方,怎么處理?
對方如果沒有做賬退回來,那紅字就不用給給正確的就行。如果對方已經做賬了。那附屬發票和正確發票都要給對方。
沒有給對方 這個發票是直接保存起來,還是直接和白聯一起附在做賬憑證的后邊呢?
所有的發票一起放在憑證后面。
好滴 謝謝老師的耐心解答
不客氣,問題解決,請好評。