你好,之前抵扣了所得稅的話,需要納稅調(diào)增,調(diào)增之后有盈利的需要交稅, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,當(dāng)時(shí)支付的分錄做沒做支付的怎么做的?
就是有個(gè)員工是1月份轉(zhuǎn)過來的,按理來說一月份的工資應(yīng)該是在我們這邊發(fā),稅也在我們這邊報(bào),但是現(xiàn)在就是她之前的公司已經(jīng)把她的個(gè)稅飽了,我這邊再報(bào)就要交稅了,該怎么辦?
老師,去年10月我們有個(gè)員工離職了但是我們報(bào)了他的11月和12月的個(gè)稅 ,現(xiàn)在可以在12月調(diào)整賬務(wù)嗎?就在12月這個(gè)月調(diào)可以嗎?稅局那我們也一起修改
稅務(wù)那邊稽查到有一個(gè)員工在我們這邊21年6月到12月份做了工資,但這個(gè)人員已經(jīng)離職了,我們還在做,現(xiàn)在讓把21年的工資調(diào)整,個(gè)稅已經(jīng)在稅務(wù)局修改了,但賬務(wù)處理要怎么在現(xiàn)在調(diào)整呢,要補(bǔ)繳納稅嗎
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報(bào)一個(gè)員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個(gè)員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個(gè)稅,請問更正的和之后的每個(gè)月的賬都要重做嗎,還是說可以在今年做賬務(wù)處理的呢
老師您好,想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào),已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在需要調(diào)整做對應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正,個(gè)稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
那報(bào)稅上面要怎么填報(bào)表報(bào)呢
現(xiàn)在怎么去報(bào)21年的稅然后繳納呢
你好,修改2021年匯算清繳職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額里面把這個(gè)金額減去。