您好,這個是可以的,沒問題
老師,11月的工資12月發放1月份申報個稅,現在有員工離職,要求12月工資要在今年1月份申報了,不想跨年申報,這樣就是1月份申報時把11月和12月的工資加一起申報就可以了吧?
員工11月1日入職、11月20日離職結算完離職工資后,該員工11月25日又重新入職、12月10日再次離職入職且因為到發上月工資的時候,且是11月25號到12月10號的工資加起來一起扣稅,扣完個稅之后一起發給了員工,那這個申報個稅是11月1—20日的申報在11月。而11月25—12月10號申報在12月,同時入職時間改成11月25日,這樣可以嗎
老師,有個員工11月底離職,但是我們公司的公積金扣款是本月交本月的,就把他的12月份公積金扣掉了,然后我們就在他的11月份工資扣掉了這個公積金,那我們12月份支付工資怎么做賬?
老師,去年10月我們有個員工離職了但是我們報了他的11月和12月的個稅 ,現在可以在12月調整賬務嗎?就在12月這個月調可以嗎?稅局那我們也一起修改
稅務那邊稽查到有一個員工在我們這邊21年6月到12月份做了工資,但這個人員已經離職了,我們還在做,現在讓把21年的工資調整,個稅已經在稅務局修改了,但賬務處理要怎么在現在調整呢,要補繳納稅嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝