學員朋友您好,要做廢重開或者紅沖后重新開具一次性打印
請問我們公司開具的這個專用發票,打印的時候只有記賬聯的大小寫金額沒有打印上,給客戶的抵扣聯和發票聯是打印上的,是好的,這樣還需要作廢點重新開嗎?
老師,發票銷貨清單打印頁面是有備注的,一式兩聯,那我用兩聯打印紙打印就好了嗎?然后蓋上發票專用章,白聯自己用,紅聯和發票的抵扣聯,發票聯一起寄給客戶?
老師,?我開發票的時候,第一聯也就是記賬聯由于色帶問題打印的不清晰,抵扣聯和發票聯特別清晰,還用重新開票嗎?
銷售專票開具,我們的第一聯記賬聯打印的很淺,看不太清,但是給對方的二三聯抵扣聯和發票聯都很清楚,這種情況需要作廢重開嗎?
我們公司沒有開電子發票得功能,供應商給我公司開電子專票,我們能收嗎?收了打印出來,個紙質專票一起,打印出來的抵扣聯就和紙質專票的抵扣聯一樣一起單獨裝訂是嗎?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?