您好,是不需要重新開具
請問我們公司開具的這個專用發票,打印的時候只有記賬聯的大小寫金額沒有打印上,給客戶的抵扣聯和發票聯是打印上的,是好的,這樣還需要作廢點重新開嗎?
老師好,請問下有一張發票經辦人員把抵扣聯跟記賬聯都丟了,我在網上查到可以把第一聯復印入賬,但是聯系對方寄過來的不是發票第一聯,是對方開票系統里面打印的,這樣可以嗎
老師,?我開發票的時候,第一聯也就是記賬聯由于色帶問題打印的不清晰,抵扣聯和發票聯特別清晰,還用重新開票嗎?
老師 是不是如果一張發票上面 品類多 需要打印銷貨清單的時候 銷貨清單是視同發票的 專票給咱們兩聯 清單也應該是兩聯 一聯入賬使用發票聯 一聯和抵扣聯一起備查的
銷售專票開具,我們的第一聯記賬聯打印的很淺,看不太清,但是給對方的二三聯抵扣聯和發票聯都很清楚,這種情況需要作廢重開嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額