你好,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額=1000/1.01
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
是填990.1嗎?那本期免稅銷(xiāo)售額不就變成990.1×3%=29.7了嗎?
你好,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額=1000/1.01,減免的稅款=1000/1.01*1%?
他這個(gè)是自動(dòng)乘以百分之三的
你好,你需要改成1%才是的
怎么修改呢?
你好,把減免的稅額改成??1000/1.01*1%?
老師,你說(shuō)的是幾行的呢?那個(gè)灰色的29.7是自動(dòng)帶出來(lái)的,沒(méi)法修改
你好,是小微企業(yè)減免稅額欄次?
沒(méi)看到這一欄啊
你好,箭頭指向的地方?
老師,這個(gè)是灰色的,不能手動(dòng)改的,是自動(dòng)帶出來(lái)的
你好,那就需要問(wèn)稅局方面,為什么無(wú)法修改了?
老師,那我們這個(gè)發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話(huà),給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,小規(guī)模納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票呢
你好,發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話(huà),小規(guī)模納稅人應(yīng)該開(kāi)5%的發(fā)票?
老師,不好意思,5%的話(huà)有沒(méi)有減免的政策啊?
你好,5%的話(huà),是沒(méi)有減免政策的
好的,謝謝老師,是不是還要交房產(chǎn)稅和印花稅呢
你好,是的,是這樣的