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老師我們是小規模,3月份開了專票,4月份需要紅沖,那一季度報增值稅的時候需要先繳稅嗎?如果需要后面又怎么給我們退回來

2023-04-04 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 11:21

然后你自己在第二季度申報的時候,第一列和第二列填寫你的不含稅銷售額,應補稅款是一個負數,到時候再給你退回,你自己申請退回。

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快賬用戶1651 追問 2023-04-04 11:28

就是我一季度按所有額度正常繳稅,二季度申報時已經來了紅字電子專票的部分系統會自動顯示為負數稅額對吧?那如果我二季度還開了其他專票,是不是負數稅額會自動加上本期應交的稅額?就不用再另外申請退稅了嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:30

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1651 追問 2023-04-04 11:31

好的老師,如果專票份數不夠了,是不是要申報完一季度的稅費清卡后才能申請新的發票?

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齊紅老師 解答 2023-04-04 11:32

對的,是的,是這么做的。

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然后你自己在第二季度申報的時候,第一列和第二列填寫你的不含稅銷售額,應補稅款是一個負數,到時候再給你退回,你自己申請退回。
2023-04-04
您好,這個6月份已經都開了是把
2023-07-15
對的,是的,是這么做的。
2023-05-05
增值稅納稅義務發生時間依據 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據當天;先開發票為開票當天。按銷售結算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據當天;托收承付是發出貨物并辦妥托收手續當天等。 進口貨物為報關進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發生的銷售業務符合上述納稅義務發生時間規定,即使未開發票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業填 “小微企業免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發票收入時,要在 “未開具發票” 相關列次填負數沖減,避免重復申報。
2025-03-27
是的,4月份申報3月份的增值稅的時候,稅款還是要正常繳
2022-04-14
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