你好,這個是可以在去年暫估收入。
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
會計小白一名,想請教三個問題,一、服務業行業去年根據簽的合同暫估了成本,今年收到發票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發現成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規模,老板不想占開票額,所以想開負數,這個該怎么做賬?
老師,想請教三個問題,一、服務業行業去年根據簽的合同暫估了成本,今年收到發票,怎么做賬?二、去年個人在稅務局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發現成本票有錯誤,今年重新以公司的名義開來了,這個要怎么做賬呢?三、去年給業務單位開普票請款,事先不知道對方付不了款,但是對方已經明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款,因為我們是小規模,老板不想占開票額,所以想開負數,這個該怎么做賬?
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務如何處理?去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本嗎?
我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務如何處理?1.去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應收款,今年開票確認收入時,再轉其他應收款為對應成本。這2個發放不知道哪個合法合規?