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1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經營業務是生產化妝品和護膚護發品。該廠2019年5月有關購銷情況如下:(1)從農民處購入一批蘆薈作為生產原料用于生產化妝品和護膚護發品,開具的收購發票上注明的買價是250000元,發生運輸費用3000元,取得增值稅專用發票。上述款項已付,貨已運抵企業。(2)購進一批專用物資并取得增值稅專用發票,價稅合計金額為464000元。款項已付,該批物資已用于擴建廠房,廠房擴建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團,成本金額為70000元,該新產品無同類產品市場銷售價格。【要求】計算該廠本月應納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).

2023-04-03 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-03 23:59

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齊紅老師 解答 2023-04-04 00:39

增值稅=500000*13%%2B70000*(1%2B5%)/(1-15%)*13%-(250000*13%%2B3000*9%%2B2000*9%)=43291.18元 消費稅=500000*15%%2B70000*(1%2B5%)/(1-15%)*15%=87970.59元

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同學你好 稍等我看下
2023-05-10
同學你好,請稍等為你解答
2023-04-03
借 原材料 20000+1100 應交稅費 3200 貸 銀行存款 借 在建工程 34800 貸 原材料 30000 應交稅費 進轉出 4800 借 銀行存款 34.8萬 貸 主營業務收入 30萬 應交稅費 4.8萬 借 待處理財產損溢 30000 貸 庫存商品 30000 借 其他應收款 18000 營業外支出 12000 貸 待處理財產損溢 30000 借 管理費用 15000*16% 貸 應交稅費 進轉出 15000*16% 借 銷售費用 10000+50000*16% 貸 庫存商品 10000 應交稅費 50000*16% 增值稅=-3200+48000+30000*16%+15000*16%+50000*16% 消費稅=300000*40%*15% 參考 一下
2023-05-10
銷項稅額=500000*17%=85000元,進項稅額=2000*7%=140元消費稅=500000*30%=150000元
2023-05-10
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-03
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