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老師借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個是什么時候用的這個分錄

2023-04-03 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-03 17:16

你好,這個銷項稅額你轉(zhuǎn)收入的時候就有了。轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個在你月底要交這個稅的時候做。

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快賬用戶5843 追問 2023-04-03 17:19

老師就是這個貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個是抵了我前面的進項稅還是沒抵的

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:21

這個是抵完之后剩余的金額。

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快賬用戶5843 追問 2023-04-03 17:22

老師這個是月末要做的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 17:24

您好,如果你有要交的稅才要做這個。

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你好,這個銷項稅額你轉(zhuǎn)收入的時候就有了。轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個在你月底要交這個稅的時候做。
2023-04-03
同學您好 分錄是正確的。
2021-04-19
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項后還有一個分錄借應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費—未交增值稅
2020-12-22
你好,月末看應交稅費-應交增值稅的期末如果在借方,是留抵,不用做分錄,如果在貸方,是要交增值稅,才做轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-02
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