您好,下月申報時未開票收入 -X (這月未開票收入 X),我們也是這樣申報的
老師:我公司小規模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負數發票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫?
老師,請問一下,就是小規模納稅人選擇按月度或者是按季度繳稅,一經選擇一個會計年度內不得變更,請問一個會計年度是必須1.1——12.31嗎?比如我公司2022.3月成立,4月底有了第一筆收入了,那就該繳稅納稅了,那我選擇了按季度繳稅,然后這個會計年度是幾月到幾月呢
老師,有個問題,比如公司是小規模,這個月有無票收入,按照專票3%繳納增值稅了,下個月開票了,那稅控系統里面下個季度就應該再繳納一次這個稅款,怎么能在申報增值稅那個表里提現我這個季度已經繳納稅款了呢?
開票系統提示增值稅未比對是什么情況,這家公司是小規模納稅人,上個季度繳納了三千多增值稅,都是未開票收入,申報時也沒有提示我哪里不對,這個應該怎么處理?
你好老師 我們公司是小規模納稅人 第一季度的第一個月開了30萬的,1%的增值稅發票, 后面兩個月,比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個季度就開了50萬的票 這個增值稅要怎么算呢?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
老師,不好意思,沒看懂,您能說具體點嗎?
您好,本月我申報未開票收入? 100 ,下月客戶開票的我申報開票收入? 100,再申報未開票收入 -100,其實這月我不用交稅,因為上月100收入已經交稅了
哦哦好的,謝謝老師
?您好!希望以上回復能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
老師,那申報時候怎么找不到未開票收入那一欄呢?
您好,增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用) 這表的第1欄,這里把開票和未開票加總填上哈(不好意思,因為我有一個一般納稅人,那里有未開票申報,記叉了)
那就是,我3月開了100無票收入,1季度申報了,4月開票了100,那我2季度申報的時候,不含稅銷售額那里就把這個100減去對吧?
您好,是的呢,是這么理解的
老師,我剛剛申報無票收入了,系統說我填表不正確,稅控那邊是16萬多,我又申報了一筆5000多,跟我說比對不成功,不能申報
您那邊能看到我的圖片嗎
您好,圖片收到了,我現在馬上看
您好,不開票收入您是不是填在第2欄了啊,填在第1欄,2欄是專票
老師,現在不開票,下個月開專票,不應該在專票欄填寫嗎?
您好,專票稅務從系統里讀取的,這樣會比對不上的
老師,您說的無票收入是填在哪里?
第一行是2行和3行的匯總金額
您好,未開票收入填在第3行,其實我覺得不如填在下面免稅里,您也沒超30萬啊
但是我4月要開專票,下個季度報稅不也得繳納嗎?
您好,下月開專票再繳嘛,專票反正是系統比對的,晚交一個月也好啊
老師,無票收入的含義是確定這個收入發生在當月,這個月確認收入就行,至于稅費是不是可以下個季度再繳納呢?
您好,您公司有免稅這個條件,可以實現這個目的。但是無票收入就是要當月申報繳稅的,只是就給免了,收入和增值稅是同步的哈