您好,您這個金額跟之前是一樣的嗎?如果跟具體的是一樣的,你直接把發票貼進去就好了。
去年的暫估成本90000,今年五月回來票,怎么做分錄
老師好。我們公司去年有12萬應付賬款-暫估。且已結轉工程成本。請問今年3月份有發票開進來,我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得
去年暫估商品并且結轉了成本,今年匯算清繳沒有收到發票并且之后也不會有發票,匯算清繳已調增,要怎么做賬務處理?
我是建筑公司,一般納稅人,去年計提機械費,分錄:借工程施工-機械費,貸應付賬款-暫估,年底工程施工已結轉,今年3月來票,我該用怎么沖紅?分錄怎么做?
去年暫估的工程機械費135000,并且去年成本已結轉,今年來發票,怎么做分錄?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
金額是一樣的,貼近去?不用做紅沖暫估嗎?因為去年做的時候是暫估科目
你好,如果金額一樣,你就直接貼進去,就不用那么麻煩。
還可以這樣的,我以為要紅沖暫估
不用貸以前年度損益科目么
你好,你這個金額是一樣的,而且沒有做匯算清繳之前。是沒有問題的,就這樣。
好的謝謝
你好,不用客氣的了。