你好;? ? 匯算之后可以申請退稅的 ; 多繳納了可以退的??
老師,第一個季度盈利了,繳納了企業(yè)所得稅5751.51元,第二個季度收入50萬,成本65萬,虧損15萬,報第二個季度企業(yè)所得稅的時候,要不要把第一個季度繳納的企業(yè)所得稅5751.51加到虧損150000里面,成本就是155751.51元。
老師,請問企業(yè)所得稅第一季度盈利繳納了,第二季度虧損了,那第一季度繳納的企業(yè)所得稅會退回來嗎
第一季度企業(yè)所得稅盈利了,預先繳納企業(yè)所得稅 然后第二季度季報企業(yè)所得稅是1月到6月合計數(shù)又虧損了 這樣會不會把第一季度預先繳納的稅又要求退稅,退稅不是要查賬么?
請問老師,企業(yè)所得稅預交的意思是不是二季度盈利了,先交稅,第四季度最后虧損了,又將交的錢退回?
第二季度盈利 繳納了企業(yè)所得稅,第二季度是虧損的,但是本年累計是盈利的,那么第三季度是否還需要繳納企業(yè)所得稅啊?
拉表格求和為o,只有雙擊單元格才能求和,怎么批量雙擊,或者取消這種不能求和的狀態(tài)?
我們公司是小規(guī)模納稅人,買東西我們員工用備用金支付的小金額的,可以讓供應商開發(fā)票給我們公司嗎
老師,這個表有12個月,怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
老師,老板來報銷的房費和餐費我給入業(yè)務費或差旅費
工商年報 通訊地址是填寫實際經(jīng)營的還是營業(yè)執(zhí)照的地址呢?
老師,了解倉儲保管合同的,貨物交付在平臺上,
老師,上年的材料發(fā)票,已認證抵扣,但材料未入賬,現(xiàn)在應該怎么做分錄?
企業(yè)所得稅匯算清繳時顯示營業(yè)收入與財務報表的數(shù)據(jù)0不一致但是財務報表我已經(jīng)報完了,怎么顯示是0不一致呢?
通過第三方融資平臺融資,和自己企業(yè)去銀行貸款融資的區(qū)別
剛從代理記賬拿回來的賬,24年暫估八十多萬,總暫估是將近300萬,匯算清繳他們不給我,這我咋整呀老師?
意思是這種情況下,一年4個季度,每個季度盈利虧損也不好說,盈利的季度交稅了,然后虧損的季度不產(chǎn)生新的所得稅預交,那虧損月企業(yè)所得稅份報表繳納企業(yè)所得稅位置不就是負數(shù)么?這樣稅務局回不去找?還是說盈利虧損季度申報時候正常操作,然后年報的時候退稅或者補稅
你好1; 是的;等著匯算才能判斷;是否退稅或者補稅的?
那二季度企業(yè)所得季報產(chǎn)生負稅金稅務局不會找吧
你好;? 是的;正常是? 多繳納了 這個可以的
那二季度企業(yè)所得季報產(chǎn)生負稅金稅務局不會找吧那二季度企業(yè)所得季報產(chǎn)生負稅金稅務局不會找吧
你好1;? ?是的; 到時申請退稅即可?