你好,賬上有虛增的嗎?如果是的話需要修改
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發現去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
去年的工資申報員工投訴了,現在需要更正去年的賬務嗎?還是更正到今年然后在匯算清繳里面工資上面納稅調增就行
老師,公司員工18申報的工資,被申訴,現在把那個員工的工資申報刪除了,稅管員要求調企業所得稅,是調整18年的匯算清繳的年報表嗎?
老師,我公司去年的工資被人舉報了個稅虛報,專管員要求我匯算清繳調整工資,那我去年的憑證要不要修改,還是直接匯算清繳里面調整工資就行
老師,我去年申報的工資有人舉報要調整,那我紅沖在今年一月份,還需要在匯算清繳的時候調整工資嗎
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業是不是都適用企業會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業會計準則金融企業)
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業務收入-代理費,沒有用到合同負債科目
有的,那就是把以前的憑證全部修改還是紅沖呢,然后在匯算清繳時候調整工資對吧
對的,是的,是這么做的。
修改以前虛增的憑證還是紅沖呢
不用修改之前的紅沖就行。
如果你修改的話,你之前申報給稅務局的財務報表都需要修改,企業所得稅預繳的也得修改。
紅沖在今年一月份嗎,那我匯算清繳時候還要調整嗎
你好對的 是這么做的 調增