借:成本費用 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2018年度失控發票已經進項稅額轉出并當年交稅,2022年讓做成本轉出并更正2018年匯算清繳年報申報表,會計分錄和申報表分別怎么做
已經抵扣失控發票,現在被稅務查出來喊做進項稅額轉出,并補交該稅款,會計分錄怎么寫
跨年度,并且已經抵扣了的進項發票,今年稅務局查出這個進項發票異常,需要做進項稅額轉出,請問怎么做分錄?
前幾個月已經認證抵扣的進項稅,這個月稅務局讓做進項稅額轉出,并補繳這塊增值稅,會計分錄怎么做?
老師,我補了2019年的增值稅,就是2019年稅務查出一部分已經抵扣的進項稅額調出來補繳了稅款,怎么做分錄
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,請問一下老師設置一個二級明細科目?設置哪個比較合適,指導一下,謝謝
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
老師你好,企業自查,發現去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?
老師您好!問下2024年專票稅號客戶開錯了,去年的會計沒有發現這個問題,這個月發現了跟客戶溝通這個事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產證,需要交房產稅嗎?
老師請問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉庫租賃合同,和倉儲服務合同開專票怎么開?
你好農民工工資,甲方給我們啥手續?甲方有個大的付款,沒有針對我們企業的農民工支付憑證?我們如何做賬
老師,外貿企業,做了出口退稅類發票勾選,確認。 這部分發票放在哪些憑證后面?
這個進項不能抵扣 而且還有補交 那個補交分錄應該怎么寫
借:應交稅費-查補增值稅 貸:銀行存款
如何把進項稅額轉出結平
借:應交稅費-增值稅-進項轉出 貸:應交稅費-查補增值稅
借:庫存商品10萬元 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 10萬元 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)10萬元 貸:應交稅費-未交增值稅10萬元 借:應交稅費-未交增值稅10萬元 貸:銀行存款10萬元 老師我這樣做賬務處理合理嗎
可以的,做平就是了哈
這個應交稅費-查補增值稅二級科目 我還是頭一回遇到
沒事的。按你的思路做平就是了