這個(gè)是抵22年企業(yè)所得稅呢
2022年工業(yè)制造業(yè)由稅收緩交政策。22年的某些月份稅在23年陸續(xù)繳納。那么緩交的這些稅額應(yīng)該在22年計(jì)提還是23年計(jì)提并在企業(yè)所得稅前扣除?
全年一次性獎(jiǎng)金在22年計(jì)提費(fèi)用,1月份申報(bào),申報(bào)在22年12月份所屬期了,23年2月份通過企業(yè)基本戶發(fā)放,這樣費(fèi)用可以在22年所得稅前扣除嗎?
員工拿22年的發(fā)票過來報(bào)銷,23年3月份支付了,那么22年的發(fā)票應(yīng)該抵扣23年企業(yè)所得稅還是22年企業(yè)所得稅呢
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,由于發(fā)生銷售折讓,23年1月份紅沖22年10月份開具的紅沖發(fā)票,含稅價(jià)2.26萬元,其中收入2萬元,銷項(xiàng)稅0.26萬元,對(duì)于銷售方而言,23年匯算22年度所得稅時(shí)候,開具紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?并且22年度匯算所得稅的時(shí)候怎么調(diào)整
老師請(qǐng)問我們23年做完企業(yè)所得稅匯算清繳了,個(gè)稅有改動(dòng),去掉了一個(gè)人全年的工資,23年還處在虧損狀態(tài),調(diào)出來的這部分工資多出來的所得稅是算在22年,還是23年呢。22年沒有虧損,謝謝
公司提供化學(xué)處理技術(shù)服務(wù),和物理處理技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問分別開具發(fā)票的稅務(wù)編碼是具體哪一個(gè)?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目支付盡職調(diào)查費(fèi)2萬元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)3萬元,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎(jiǎng)金1萬元。在計(jì)算企業(yè)利潤時(shí)為什么不按照已發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。分?jǐn)傄陨系某杀尽F髽I(yè)利潤減去分?jǐn)偟某杀尽6穷}目在計(jì)算利潤時(shí),直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個(gè)月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發(fā)票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個(gè)月開一次發(fā)票的。
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,我想問個(gè)問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
老師,我們單位是公路單位,堵車方便面送給司乘人員視同銷售增值稅,怎么做分錄,我們是一般納稅人簡易計(jì)稅,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 增值稅嗎
請(qǐng)教一下,煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,非常感謝!根據(jù)期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)利潤表“營業(yè)利潤”項(xiàng)目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產(chǎn)品的銷售的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本沒有計(jì)算進(jìn)去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價(jià)款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,因客戶資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題,甲公司預(yù)計(jì)該筆銷售款項(xiàng)收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問個(gè)問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開進(jìn)來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊(cè)資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
但是這些費(fèi)用是23年3月份才支付的,也是3月份才收到這些發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)賬了
這個(gè)發(fā)票是開的2023年的嗎?
不是,都是加油費(fèi)和快遞費(fèi),22年開的
這個(gè)發(fā)票跨年的話,不能抵2023年費(fèi)用,要是金額小倒是沒啥事
1500多塊錢,應(yīng)該沒事吧
哦 這個(gè)是沒啥問題的