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老師請問我們23年做完企業所得稅匯算清繳了,個稅有改動,去掉了一個人全年的工資,23年還處在虧損狀態,調出來的這部分工資多出來的所得稅是算在22年,還是23年呢。22年沒有虧損,謝謝

2023-11-17 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-17 15:37

如果您的企業所得稅匯算清繳已經完成,而個稅有改動,去掉了一個人全年的工資,并且公司23年仍處于虧損狀態,那么對于調出來的這部分工資多出來的所得稅,應該根據具體情況進行判斷。 一般來說,這部分所得稅應該算在22年還是23年,取決于您在哪個年度實際支付了這筆工資。如果這筆工資是在22年支付的,那么應該將相應的所得稅算在22年。如果這筆工資是在23年支付的,那么應該將相應的所得稅算在23年。 此外,還需要注意稅務法規的規定和具體操作流程。在進行稅務申報和調整時,應該遵循相關法規和流程,以確保操作的合法性和準確性。

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如果您的企業所得稅匯算清繳已經完成,而個稅有改動,去掉了一個人全年的工資,并且公司23年仍處于虧損狀態,那么對于調出來的這部分工資多出來的所得稅,應該根據具體情況進行判斷。 一般來說,這部分所得稅應該算在22年還是23年,取決于您在哪個年度實際支付了這筆工資。如果這筆工資是在22年支付的,那么應該將相應的所得稅算在22年。如果這筆工資是在23年支付的,那么應該將相應的所得稅算在23年。 此外,還需要注意稅務法規的規定和具體操作流程。在進行稅務申報和調整時,應該遵循相關法規和流程,以確保操作的合法性和準確性。
2023-11-17
這個是在22年度的匯算調整,跟23年匯算無關
2024-03-11
需要先匯算22年才行
2023-04-13
多發的這部分要調增,不能扣
2024-06-06
你好,2022年度報表里面加上了這個36000,但是你賬上賬上的和申報的不一樣是吧。
2024-05-31
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