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2022年工業(yè)制造業(yè)由稅收緩交政策。22年的某些月份稅在23年陸續(xù)繳納。那么緩交的這些稅額應(yīng)該在22年計(jì)提還是23年計(jì)提并在企業(yè)所得稅前扣除?

2023-01-28 09:37
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-28 09:39

您好,這個(gè)是2022年正常計(jì)提的

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您好,這個(gè)是2022年正常計(jì)提的
2023-01-28
同學(xué),你好 那你匯算清繳是要退還是補(bǔ)繳納
2023-01-23
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時(shí)繳納而產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該與22年的企業(yè)所得稅一起進(jìn)行處理。在會(huì)計(jì)分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務(wù)報(bào)表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應(yīng)該被納入22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應(yīng)該被納入23年的年報(bào)中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中進(jìn)行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項(xiàng)目有關(guān)。您需要根據(jù)實(shí)際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項(xiàng)目都被正確反映。
2024-03-26
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
收到稅局退回多交房產(chǎn)稅,應(yīng)沖減原已計(jì)提的稅費(fèi)。補(bǔ)交所得稅時(shí),先按實(shí)際利潤(rùn)計(jì)算,再加回退回稅費(fèi)。這樣處理符合會(huì)計(jì)原則和稅法規(guī)定。
2024-09-06
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