你好,那你在2022年匯算清繳做2021年的時(shí)候做了嗎?
對(duì)方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護(hù)費(fèi)專票,10萬元一張的,其實(shí)是2021年全年的費(fèi)用,但是對(duì)方提前給我們開發(fā)票了,錢還沒有付,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請(qǐng)問我是應(yīng)該在2021年直接做制造費(fèi)用,還是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤(rùn),然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增費(fèi)用呢?如果是匯算的時(shí)候發(fā)票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時(shí)候繼續(xù)調(diào)增費(fèi)用?
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
去年付了一筆60萬的房租,發(fā)票一直未來,年末也沒暫估這筆費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳的人讓把賬反到2021年12月,把這筆費(fèi)用預(yù)估一下,那這樣利潤(rùn)分配就會(huì)降低了,現(xiàn)在賬已經(jīng)做到3月份了,2022的年初利潤(rùn)分配期初數(shù)怎樣做分錄能和12月調(diào)整后的一樣
老師,請(qǐng)問一下關(guān)于車輛租賃費(fèi)的問題:車主未簽訂2021年的租車合同也未開發(fā)票,但是當(dāng)年的加油票抵進(jìn)項(xiàng)了,2022年補(bǔ)簽了兩年的合同,同時(shí)于年底開了兩年的租車發(fā)票金額是兩年的合計(jì)數(shù),對(duì)于這種情況都入2022年費(fèi)用還是怎么處理?2022年取得發(fā)票,那2021年需要從未分配利潤(rùn)攤銷嗎?
小規(guī)模納稅人,21年的房租發(fā)票,22.10月才收到 21年賬上掛賬預(yù)付賬款,沒有做費(fèi)用。22年匯算清繳的時(shí)候也沒有將這筆房租調(diào)整。只是做了一個(gè)憑證 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 請(qǐng)老師幫忙看看,對(duì)嗎
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
如果沒有做的話,可以納稅調(diào)減。
沒有,因?yàn)?022年7月才開的發(fā)票,這個(gè)是調(diào)減?我2022年7月己補(bǔ)攤銷,計(jì)入借:利潤(rùn)分配一未分配?調(diào)減在年報(bào)的哪一行?
是調(diào)增還是調(diào)減?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)來的,它是減少你的利潤(rùn)。
填稅收金額,那就是說這個(gè)要補(bǔ)交所得稅?
你好,稅收金額是允許你多抵扣的,納稅調(diào)減是減少你的利潤(rùn),是多抵扣,不是需要你多交稅。
那老師想問下,前幾年公司油卡充值對(duì)方一直未開票,借:預(yù)付10000,貸:銀存10000,2022年年末入賬借:利潤(rùn)分配一未分配貸:預(yù)付,把預(yù)付沖平,這筆匯算如何填,還有前幾年購(gòu)貨對(duì)方未開票,2022年末入賬借:庫(kù)存20000,貸預(yù)付20000,這筆匯算怎么填
你好,那你買來這個(gè)是銷售的還是自己使用的,什么時(shí)間消費(fèi)的?
購(gòu)貨是用來銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的,油卡充值是公司車用的,都沒發(fā)票
你好,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫未分配利潤(rùn)的金額。
購(gòu)貨前期掛預(yù)付,但貨早售了,年底入賬后賬面庫(kù)存增加,以后可結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,只是無票,預(yù)付不能老掛,就在2022年末都把預(yù)付沖平了
你把它結(jié)轉(zhuǎn)成本呀,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不是嗎?這個(gè)有發(fā)票的嗎。
都沒有發(fā)票
沒有發(fā)票的,抵扣不了的,做了以前年度損益調(diào)整,這個(gè)也不用調(diào)整,匯算清繳。