需要填寫主要股東及分紅情況,即使沒有分紅,也需要填寫分紅金額為0
企業(yè)基礎信息表這張表格里的主要股東及分紅情況(必填項目)需要填寫嗎?本年度沒有分紅
老師,分公司填年度匯算清繳時基礎信息表的主要股東及分紅情況怎么填
分公司企業(yè)所得稅匯算基礎信息表中主要股東及分紅情況是填寫總公司的股東及分紅情況嗎?(因為分公司是負責人,沒有股東)
老師,匯算清繳企業(yè)基礎信息表里面,這個主要股東及分紅情況要填嗎?實際沒有分紅
老師,分公司企業(yè)所得稅匯算清繳基礎信息里面的主要股東及分紅情況是填總公司還是分公司?
老師,我是29期學員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯(lián)是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
股東份額也要填寫是嗎?
同學你好 對的 要填寫的