如果你給對(duì)方單位發(fā)評(píng)審費(fèi),是要對(duì)方給你開增值稅發(fā)票,如果你直接付給個(gè)人,不需要開票,但要按勞務(wù)報(bào)酬規(guī)定,提供身份證信息,扣繳個(gè)人所得稅。
老師,我們是工程監(jiān)理公司,有個(gè)這種情況,就是有其他公司與我們合作,相當(dāng)于我們有資質(zhì),他們用我們的公司做項(xiàng)目,我們就收管理費(fèi),他們公司可以給我們簽訂一個(gè)工程咨詢的協(xié)議嗎?然后這個(gè)工程回款之后,他們公司又給我們開票,我們給他們對(duì)公付款,可以嗎?
老師你好,我想請(qǐng)教一下,我們公司用別人的資質(zhì)承攬了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)完工,也簽訂了分包協(xié)議,這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的費(fèi)用可以入我們公司的賬嗎
老師,我們公司是制造行業(yè),我有個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我們公司還沒正式生產(chǎn),可是我的制造費(fèi)用金額都有幾十萬(wàn)了,一旦投產(chǎn)那個(gè)月歸集成本的話,制造費(fèi)用分陪了,可能會(huì)導(dǎo)致單價(jià)產(chǎn)品價(jià)格非常高,該怎么處理
老師,我們是監(jiān)理公司,投標(biāo)時(shí)產(chǎn)生的專家評(píng)審費(fèi)用,需要公司公戶打個(gè)專家個(gè)人,每個(gè)人大概一千五左右,沒有發(fā)票的情況下我們應(yīng)該怎么做賬呢
我們是代加工出口型工廠,我們有3家公司,一家貿(mào)易公司,專門出口,一家生產(chǎn)工廠,一家控股的空殼公司,我們每月大概出口200-300w,但是,我們的人工成本比較高,沒有用50w左右,還有一些其他的費(fèi)用,是沒有進(jìn)項(xiàng),我們改如何規(guī)劃比較合理 這樣會(huì)造成我們美金進(jìn)來(lái)很多,貿(mào)易公司出貨不夠,這個(gè)應(yīng)該辦,我應(yīng)該報(bào)什么價(jià)格會(huì)比較合的?
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問(wèn):50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過(guò)了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問(wèn)可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問(wèn)法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師,匯算清繳時(shí)候,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊數(shù)在哪里取的
意思就是按,每一個(gè)專家的姓名身份證號(hào)碼,填寫個(gè)稅嗎?那如果別的單位已經(jīng)填了他的信息,那我應(yīng)該如何申報(bào)了
不用管別的單位,你們采集他的身份信息,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
老師,知道了
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!