同學你好 你扣除管理費和稅費之后的金額給他打款 他按照這個金額給你開票 你做成本就行了 先給你開票后打款
老師,我們是工程監理公司,有個這種情況,就是有其他公司與我們合作,相當于我們有資質,他們用我們的公司做項目,我們就收管理費,他們公司可以給我們簽訂一個工程咨詢的協議嗎?然后這個工程回款之后,他們公司又給我們開票,我們給他們對公付款,可以嗎?
老師,我想問下我們有個事業部,他的項目回款在公司,我們當自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
老師,我想問下我們有個事業部,他的項目回款在公司,我們當自己的收入入賬,然后他從公司借了一筆錢,現在要用他的工程款抵借款后,余額再付給他,他又不能提供成本票給我們,我們就不能從公賬里支付,這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀?
老師,就是我們和另外一家公司合作做監理項目,他們公司有建筑工程勞務分包,也有工程監理咨詢,他們占87%,我們占13,根據收款來分款,這種情況下,我們需要他們開發票來結款,我就是有個疑問,我們之前簽協議應該簽什么內容,發票稅目開那樣合適
老師,我們公司與個人簽的合同,然后這個人有公司,他是公司的法人,他以他的公司給我們開的發票,我們把款打到他公司,他給我們了一份他的公司代他個人收我們公司款的協議。這個操作合理嗎?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應轉未轉的政府補助轉營業外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據什么填寫?還能根據24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業所得稅是結轉完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發放的,計提和實際發放的金額不一致,等發的時候要調整24年的報表嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
是合理的嘛?在稅務上面。
恩,掛靠的這樣做就可以了,只要交稅了稅局就睜一只眼閉一只眼