月末結轉以后,沒有看到表格呢,正常是損益類科目結平,就是收入、成本、費用等結轉至本年利潤
老師好,麻煩幫我看一下這個表填的正確嗎?這是18年的年報報表
老師,麻煩看下我的這個表格里本月結轉成本金額是不是35989 2.你看老師
老師,你好。月末做完賬,結轉以后,如下表,這個結果是不是正確,麻煩你幫我看看,謝謝
老師,你好。月末結轉以后,如下表所示,這個結果是否正確,麻煩老師,幫我看一下?
老師,你幫我看一下,會計分錄月底1,庫存商品結轉到主營業務成本。2,主營業務收入結轉到本年利潤。3,損益,稅金結轉到本年利潤是否正確?如果正確,根據余額表,做的資產負債表是否正確?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,現在看到了嗎
如果是軟件直接結轉的本期損益,正常是正確的。
老師,這個社保費,結轉以后,成了負數
你是不是沒有計提本月的社保費用,就是公司承擔的社保費用。一般不會出現負數的。
老師,這是繳納社保的分錄。
老師,這個計提的時候不是就是單位承擔的部分么
我看清了。你刪除56、57#憑證,重新結轉就正確了
老師,發放社保的分錄正確么?我怎么覺得哪兒不對
繳納社保費用的分錄,如果是當年度的,就是你做的分錄。如果不是當年的社保費用,那就是計入“以前年度損益”