你好,最好是銀行轉賬,可以計入招待費。
我們公司是商場聯營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉款給了商場10萬,聯營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
我們公司是商場聯營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉款給了商場10萬,聯營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務怎么處理呢?公司轉10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業務收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
老板給我2萬現金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現金12000買了東西,用發票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費用單子報銷出來再補到備用里。可是現金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數額,假如不存銀行支付的話,是可以報出2萬現金來的。這種情況怎么辦呀老師
老師,您好 我們收到一張10萬元的電子承兌匯票,到期日為2022年3月1日,請問是不是到期后,銀行就會直接收到款項,用不用還要去銀行柜臺做什么手續 還有,我們可不可以轉給另外的供貨商,可以分開幾張嗎,即5萬,2萬,3萬這樣的方式,如果可以,是不是也需要到銀行去辦理?
老師,我要注銷一個公司,應收有15萬,應付有30萬,實際上都不是真實的,那么現在要注銷往來得處理,我可以用現金科目收款,然后再付款嗎?不走銀行存款只用現金走賬,然后最后剩下的應付款從銀行打款取現金還可以嗎?如果這樣處理的話每天或每月走多少現金為好?還有應交稅費是負數不用管就行吧?
打款備注什么
那可以做費用沖減成本嗎
你好 你們是什么行業呢 收入是什么?
渣土公司
收入是土石方工程款
那你這個酒不能記成本的 不恰當?
那怎么處理
打款備注什么
老師,你告訴我怎么處理,打款備注什么就可以了
你好? 備注貨款就行? 記賬記招待費里?
備注就寫貨款兩個字嗎
可以的,因為你把買的白酒就是商品嘛,所以備注貨款可以。
那記招待費那匯算清繳可以稅前扣除嗎
按照發生額的60%和收入的5‰,按小的扣除。
可以備注購買酒水嗎
可以,這樣更具體了,行,真實就是買酒。
我備注購買酒水可以嗎?購進做借:庫存商品 貸:銀行存款 用于招待后做借:管理費用-招待費 貸:庫存商品
你好,是的,這樣處理是可以的。
好的,謝謝
不客氣的。問題解決,請好評。