同學你好 對的 是這樣的 藥申報工資的 借銀行 貸營業(yè)外收入
我們公司要為一名員工承擔他的19年個稅,這名員工19年一共在三家公司呆過,第一家和我們沒關(guān)系,第二三家全部是我們集團旗下的,現(xiàn)在他個稅匯算清繳顯示要補30萬的個稅,我們要算出他來我司后,因從第二家到第三家公司所產(chǎn)生的應(yīng)補稅額,就是他自己應(yīng)承擔的個稅,最后我們公司要全部再給他,現(xiàn)在我是這么做的,我不考慮第一家公司,我按他來我司后不換公司,從8月至12月,應(yīng)該交多少個稅,然后,他實際交了多少個稅,算出這個差額,是我們公司要承擔的,來我司后,換公司應(yīng)承擔的補稅額。后面兩家公司都是我們家的,我們一齊承擔,就是第一家不考慮,當他在此之明沒有工作,來我司后,到年底,如果不換公司應(yīng)交多少稅,中間換了一次,稅重新累計了,稅就交的少了,然后這個差額,就是我們公司要給他的。
老師好,我們老板有個體戶經(jīng)營部,有一個今年成立的小規(guī)模公司。我是員工幫他做賬。 然后我社保是交在哪里比較好??? 小規(guī)模這個公司只有申報了老板一個人的個稅,這公司也沒辦理任何一個人的社保。有5個員工都是在個體戶底下辦理的社保。 小規(guī)模目前第三季度只開了一張專票。一萬多塊的。 如果我在小規(guī)模公司哪里交社保,是不是也得申報我的個稅。小規(guī)模公司對公賬戶還沒有錢呢。如果要申報個稅,社保。是不是還得老板私人借錢給公司。
老師我們公司是一般納稅人,我們公司把70%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了對方,對方是個人進款的,而且是分期分了10年進賬,第一筆錢進了,錢在賬上由于其他費用的開支,沒有轉(zhuǎn)給法人,這個稅要怎么交,要交那些稅
老師 我現(xiàn)在相當糾結(jié) 這個稅怎么操作 兩個公司一個法人 法人在a領(lǐng)工資 不在b領(lǐng)工資 現(xiàn)在b無員工 只有法人 工資是0 現(xiàn)在b公司名義給法人租房 按理要并入工資交個稅 個稅怎么申報?今年沒報過這個租房個稅 要做補申報?根據(jù)付款時間在次月補申報嗎?可以按照工資名義申報個稅嗎?
我是事務(wù)所的。我這邊有幾家公司做工資只做了法人的工資 在我接手之前,以前的會計一直在申報這個工資,然后我現(xiàn)在不確定法人是自己在交社保還是社保交在了外面的公司里 怎么辦 我還能不能繼續(xù)給他申報個稅 社保清繳的時候會不會要補錢
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實務(wù)操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
這個錢申請下來不是屬于他個人的嗎 為什么做營業(yè)外收入呢
同學你好 那你們做代收代付 借銀行 貸其他應(yīng)付款 這樣
那申報他個稅的時候分錄怎么做呢
沒有工資就沒法報個稅
意思是他沒有工資,不能單單報這個錢的個稅嗎
對的 是這個意思哦
是不是我做營業(yè)外收入,就可以做工資申報呢
同學你好 你們給他發(fā)工資了嗎
沒有發(fā)工資 今年都沒有業(yè)務(wù) 都是0報 然后收到這筆錢 他叫我打給他 我就想他是不是交稅 問當?shù)卣f要交稅的
那你就要給她做點工資報個稅