您好,他這個是合并的,然后看綜合稅負率,這個
老師,企業綜合稅負是(增值稅+附加稅+所得稅+印花稅)/收入嗎
請問老師一個項目的增值稅和所得稅的綜合稅負率是3.76%底嗎?一般建筑業的綜合稅負率是多少?
老師,怎么綜合考慮增值稅稅負和企業所得稅稅負呀?兩者可以合并一起,看綜合稅負嗎? 比如:增值稅稅負是2%,綜合稅負是3%,那么企業所得稅稅負怎么算呀?
老師你好!企業稅負不能過低,指的是綜合稅負(增值稅+所得稅)嗎
老師,稅務局查的稅負率話,是查綜合稅負率還是單獨查增值稅和企業所得稅的稅負率啊?
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
老師,不是這個意思。
什么 ?您不是說綜合稅負嗎?
問對方一下: 1.增值稅稅負、企業所得稅稅負分別是多少; 2.企業所得稅匯算清繳時,成本、費用她們是怎么把控的; 3.電子稅務局、外賬賬套,我想登錄看下。
增值稅一般1.3%左右,所得稅1,5%這個題的,成本控制,肯定是按照稅負率來,然后多搜集費用表
上邊的是我問老板的話。 老板給我專管員說: 增值稅稅負是1.3%,企業所得稅沒說,只要綜合稅負保持到2%就行。
嗯對,我給您說的也是這個比例,所以差不多
那怎么算呀?
你說稅負率怎么算還是啥
就是知道增值稅稅負和綜合稅負,怎么倒推企業所得稅稅負呀?著個是怎么核算的呀?
那綜合稅率里邊除了1.3%增值稅,然后還有0.5%的附加稅,剩下就是所得稅了,減一下就行
我覺得這樣不對
不嚴謹吧?!
綜合就是這樣的,因為不是說,你這個就是唯一固定的
之前沒考慮鍋附加稅稅負的問題。并且,之前的企業,根據(彌補以前年度虧損),一直沒交企業所得稅。
你有增值稅為啥不考慮附加稅?
嗯,那附加稅稅負與增值稅稅負之間的關系是?我上邊說的1.3%、1.5%等,知識舉得例子。
附加稅和增值稅的關系?
它們稅負之間的關系,也是按照附加稅與增值稅交稅計提的比例嗎?
嗯對是這個意思的