你好,收入的增值稅申報(bào)的是正確的嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對(duì)不上,但是余額又核上了。我查了是有一筆款,轉(zhuǎn)出的時(shí)候,因?yàn)橘~戶(hù)錯(cuò)誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時(shí)候我做了一個(gè)紅沖,但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對(duì)這一筆,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢?
老師你好,去年6月份我們有一筆加計(jì)抵減分錄重復(fù)做了一筆,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10%加計(jì)抵減 9588 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠 9588。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)要如何處理?
老師好,2021年替A公司代收客戶(hù)兩個(gè)月兩筆款項(xiàng),其中有一筆代收企業(yè)誤做了收入交稅了,代收的時(shí)的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項(xiàng)當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
你老師您好,剛剛發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄借貸方做錯(cuò)了,還有筆收入做了兩次,重復(fù)入賬,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)錯(cuò)誤都如何處理呢?
老師您好,我是今年半路接手單位財(cái)務(wù),之前代理記賬做的賬,賬務(wù)比較亂,在翻賬過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)去年有分錄是錯(cuò)誤的。實(shí)際業(yè)務(wù)是單位發(fā)放個(gè)人提成和提現(xiàn)兩筆業(yè)務(wù),但是做賬寫(xiě)成一筆分錄: 借:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款 麻煩問(wèn)下老師這筆怎么更正?
個(gè)人的車(chē)租給企業(yè)開(kāi)什么發(fā)票?全部稅率加起來(lái)有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計(jì)入成本和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用500萬(wàn),又部分供應(yīng)商裝修貨款未支付也未開(kāi)票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費(fèi)用需要計(jì)入房產(chǎn)原值,其中包括未開(kāi)票掛帳的內(nèi)容。 問(wèn)題1、需要計(jì)入房產(chǎn)原值,但已經(jīng)記入成本和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的裝修款部分,如何賬務(wù)處理? 2、需要計(jì)入房產(chǎn)原值但未開(kāi)票的裝修內(nèi)容,需要暫估入帳嗎?暫估不準(zhǔn)確怎么辦?
老師好,我想問(wèn)一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開(kāi)票了,但是一直沒(méi)給我們,所以不知道對(duì)方開(kāi)票了,但是肯定入不了賬,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無(wú)法查詢(xún)每年的成本票金額,今天這100萬(wàn)的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話(huà)收入會(huì)比成本少,而且稅務(wù)局里查詢(xún)25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會(huì)計(jì)沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)信息,在進(jìn)行固定資產(chǎn)錄入,有個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)提完這折舊還有殘值,使用狀態(tài)類(lèi)別要怎么選擇
研發(fā)部門(mén)在外面餐費(fèi)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面人工費(fèi)嗎
老師我填5080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我給您發(fā)的截圖,怎么取數(shù)填寫(xiě)呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現(xiàn)金,要做哪個(gè)科目
出口,合同和發(fā)票品名很多,規(guī)格發(fā)票沒(méi)有寫(xiě),報(bào)關(guān)的時(shí)候可以把全部的品名開(kāi)成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是上交稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
這個(gè)還沒(méi)注意,兩種情況都應(yīng)該怎么處理呢
你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),待應(yīng)收賬款,你的增值稅申報(bào)表多申報(bào)了,需要去修改。
若是增值稅申報(bào)正確呢,增值稅申報(bào)一般是根據(jù)開(kāi)票統(tǒng)計(jì)申報(bào)的,這又應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好,賬上的一樣做,和我上面寫(xiě)的是一樣的。
好的,謝謝老師 那借貸方寫(xiě)錯(cuò)的怎么調(diào)整分錄?
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
應(yīng)付賬款
你好,那還有另一個(gè)科目呢,正確的是哪一個(gè)?你之前做錯(cuò)的是哪一個(gè)?