同學你好 這個是增值稅附加稅所得稅
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師您好,有個問題咨詢一下,公司去年取得的自然人代開發票較多,現在稅務給予預警,要求先自查整改,是要將這些代開的發票都找出來,讓他們去補交個人所得稅嗎?如果聯系不了他們,或者他們不愿意去交,怎么辦?
老師,我想咨詢你一下,如果有一個個人用我們建筑勞務公司的資質,他們公司員工有一百多人,我通過我們勞務公司給他們員工發工資的話,是不是按照工資申報個稅,而且需要繳納相應的工會經費?他們這邊應該就是只是買了工地集體工傷保險,您看我這種情況是申報個稅還是說讓用資質的這個人代開發票,但是這個人又不愿意代開發票,所以您能不能給個建議呀?
老師,公司增加一個APP拉新業務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數據流量的業務。收入是上游公司轉來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應付款,通過其他應付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發票了還有代扣代繳個稅嗎?
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發票,我們現在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發放的那部分績效工資,這個是要在當月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
稅率是多少呀,他們個人還需要申報個稅嗎
同學你好 需要申報個稅
代理商個人代開發票需要交增值稅和附加稅,稅率多少;另外還需要再申報個稅,這個個稅稅率就是按照稅率表,這樣理解對嗎
同學你好 這個可以的
老師,這個具體稅率是多少呀
勞務的話個稅是1%的
增值稅也是百分之一 個稅有的地方會按百分之一預收然后匯算清繳多退少補
好的老師,這個稅率沒有金額階段區別吧,開票多少都是這個稅率
同學你好 這個看各地稅局哦
好的明白
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝