先做相反的分錄,再做有票的分錄
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結賬為止對方都未開具原材料發票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調19年的賬!謝謝!
老師,請問一下六月份做了一份暫估原材料入庫分錄,到現在才知道原先報給我的小妹搞錯了,請問要怎么處理?沒有發票和支付憑證。我也把這個做入成本了。
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師我22年暫估了原材料,發票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經領用了,有的已經出庫了,現在1月份來了一部分發票,我應該怎么做賬務處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發票嗎?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
我想問下你們知道電商會計是怎么把平臺上收入提取到卡上的,是提取到公賬上還是私人卡
在二手車車行那邊買了一個二手車,是不是車管所開了二手車交易發票,二手車商家也要開一張普通發票給我們
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
公司股權轉讓,印花稅繳納是按認繳金額計算還是實繳金額計算呢?轉讓金額是零,實繳金額為零。
老師,法人買車的發票能低稅嗎
支付寶的天府通辦小程序如何修改電話號碼?
年前沒有暫估,沒法做相反分錄
那按發票金額與數量做分錄