你好 之前已經結轉了成本嗎
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
這些暫估的8月-12月都有,來票來了8-10月,11月來了一部分,這些領用的材料有的已經完工出庫了
領用出庫了就是結轉成本了吧,領用到車間的,還是在在產品里沒有結轉吧
哦,你生產領用了,你有完工入庫的產品嗎?你完工入庫了,銷售出去,確認收入才能結轉成本,以生產領用,借生產成本帶原材料,這個不是成本的。
老師假如我就是暫估的領用到生產車間里了,現在1月份來了發票我應該怎么做跟以前一樣紅沖再按發票入庫嗎?
紅沖暫估入庫的,還有領用的,然后再做發票入庫,領用。
是的,怎么還有領用的,老師還要從新領用一次嗎?怎么做不用領用的
姐借應付帳款貸原材料 借生產成本貸原材料 借原材料貸銀行 借生產成本貸原材料
老師如果不做領用就做上面這個分錄吧,前面的紅沖暫估和發票來了入庫還是一樣做吧
你好是的 是一樣的
這個跨年做的有沒有關系
老師要先紅沖暫估的,在紅沖領用的,在跟發票做入庫的再領用嗎?
姐借應付帳款貸原材料 借生產成本貸原材料 借原材料貸銀行 借生產成本貸原材料 老師這個里面有兩個借生產成本貸原材料,什么意思
沒關系啊 不涉及利潤的 借應付帳款貸原材料 借原材料貸生產成本 借原材料貸銀行 借生產成本貸原材料 打錯了
老師我這樣寫對不對
第一個是正確的,第二個不對,如果不領用的話,借應付賬款 貸原材料,然后再做發票的,借原材料貸應付賬款就可以了,涉及不到生產成本。
那我就按第一張圖片做就可以了吧,沒有什么影響吧
你好可以的 沒有的
老師原材料之前其實都已經領用了,這次能不能不沖領用的不在領用啊
暫估和發票的一致的可以啊,不一致的不行