你好;? 1? ?會繳納增值稅和附加稅以及印花稅; 你的所得稅不用繳納的; 你之前抵扣過進項稅了嗎? ?
老師你好 我想問一下 增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉稅。 那么請問 一般納稅人買入一批設備 5年后當做舊貨低價賣出 需要交增值稅嗎 為什么
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
你好老師,個人的車掛靠在我公司名下,現在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產稅率是多少,分錄一共要做多少個,還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計算,計算依據如何處理。交企業所得稅 ,那么所得稅如何計算納繳呢。謝謝老師
老師,固定資產賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計算呢?
老師,固定資產賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計算呢?我們是一般納稅人 然后需要怎么計算,依據什么?一次性說完整一點謝謝 我已經問了5個人了
抵扣過,然后現在怎么算呢
你好; 抵扣過; 按13%繳納增值稅;? ?按附加稅按增值稅的12% ; 印花稅按萬分之五 ;? 所得稅由于是沒有利潤不繳納所得稅的
好的老師,是按照售價4w的不含稅的13%算增值稅嗎
你好; 是的; 就是這樣來考慮的?
好的謝謝老師 還好有個靠譜的老師 555 問了好幾個了
你好;? ?好的; 希望能幫到你? ?