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老師,固定資產賣出4萬,不開票,低于原值或凈值需要交稅嗎,繳納什么稅,怎么計算呢?我們是一般納稅人 然后需要怎么計算,依據什么?一次性說完整一點謝謝 我已經問了5個人了

2023-03-29 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-29 11:18

你好;? 1? ?會繳納增值稅和附加稅以及印花稅; 你的所得稅不用繳納的; 你之前抵扣過進項稅了嗎? ?

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快賬用戶6016 追問 2023-03-29 11:20

抵扣過,然后現在怎么算呢

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:25

你好; 抵扣過; 按13%繳納增值稅;? ?按附加稅按增值稅的12% ; 印花稅按萬分之五 ;? 所得稅由于是沒有利潤不繳納所得稅的

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快賬用戶6016 追問 2023-03-29 11:26

好的老師,是按照售價4w的不含稅的13%算增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:29

你好; 是的; 就是這樣來考慮的?

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快賬用戶6016 追問 2023-03-29 11:30

好的謝謝老師 還好有個靠譜的老師 555 問了好幾個了

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齊紅老師 解答 2023-03-29 11:43

你好;? ?好的; 希望能幫到你? ?

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你好;? 1? ?會繳納增值稅和附加稅以及印花稅; 你的所得稅不用繳納的; 你之前抵扣過進項稅了嗎? ?
2023-03-29
您好,您是一般納稅人還是小規模?
2023-03-29
你好,車是什么時候掛靠你們的?掛靠時有抵扣進項稅嗎?
2023-02-25
你好,需要的,如果是零八年之后買來的單位是一般計稅的13%的增值稅 借固定資產清理900, 累計折舊17110, 貸固定資產18001, 借銀行房款80, 貸固定資產清理80/1.14 應交稅費、應交增值稅銷項 借固定資產清理貸、營業外收入
2023-07-10
同學您好,您沒有其他進項稅額的情況下,應交增值稅是(1400-400)*13%=130萬,需要交增值稅附加稅是130*12%=15.6萬,印花稅按萬分之三算1400加400=1800*萬分之3=0.54萬 所得稅就是(1400-400-15.6-0.54)*25%
2021-07-26
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