你好同學(xué),你這個(gè)一般納稅人的話(huà),你之前買(mǎi)的時(shí)候他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你認(rèn)證嗎?
老師你好 我想問(wèn)一下 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說(shuō),增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 那么請(qǐng)問(wèn) 一般納稅人買(mǎi)入一批設(shè)備 5年后當(dāng)做舊貨低價(jià)賣(mài)出 需要交增值稅嗎 為什么
某工業(yè)企業(yè)為一般計(jì)稅方法納稅人,生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%。該商場(chǎng)8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為400000元,增值稅52000元;取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20000元,增值稅1800元。(2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為100000元,增值稅13000元,材料未到。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)已支付,低值易耗品尚未驗(yàn)收入庫(kù)。稅款117000元。(4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款900000元,品售價(jià),該產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。(5)將產(chǎn)品投資入股200000元(成本價(jià)),該企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)里(6)銷(xiāo)售已使用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備,取得收入220480元(含稅價(jià)),設(shè)備的賬面原值為200000元(2008年購(gòu)入,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),選擇以簡(jiǎn)易計(jì)稅方式征收增值稅。月取得的相關(guān)發(fā)票均按規(guī)定在本月抵扣)。?根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅稅額
某食品加工企業(yè)是增值稅二般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入食品加工添加劑一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅款1300元;(2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批大麥由于管理不善丟失,賬面成本5406元;(3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款15000元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)254.55元,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開(kāi)具的貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)模具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款30000元,增值稅稅款900元,款已付;(5)銷(xiāo)售水果,取得含稅收入67800元;銷(xiāo)售果醬,取得含稅收入70200元;(6)進(jìn)口食品加工機(jī)一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格20000元,關(guān)稅稅率6%;(7)轉(zhuǎn)讓2008年購(gòu)入的已使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),該設(shè)備原值100為萬(wàn)元,扣除折舊的賬面凈值為90萬(wàn)元,按照市場(chǎng)價(jià)轉(zhuǎn)讓取得含稅收人70萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:
C是指社會(huì)總產(chǎn)值包括在生產(chǎn)過(guò)程中消耗并轉(zhuǎn)移到新產(chǎn)品中去的生產(chǎn)資料價(jià)值,V是指勞動(dòng)者在為自己勞動(dòng)的時(shí)間內(nèi)所創(chuàng)造的價(jià)值,M是指勞動(dòng)者在為社會(huì)勞動(dòng)的時(shí)間內(nèi)所創(chuàng)造的價(jià)值。這三項(xiàng)是稅法中計(jì)算增值額的基礎(chǔ),增值額=C+V+M。 增值額,指的是從銷(xiāo)售額中扣除當(dāng)期購(gòu)進(jìn)商品與勞務(wù)的價(jià)值差額后余下的價(jià)值量,即企業(yè)或個(gè)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所創(chuàng)造的那部分價(jià)值。理論上增值額是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中新創(chuàng)造的價(jià)值,即貨物或勞務(wù)價(jià)值中的V+M部分,在我國(guó)相當(dāng)于凈產(chǎn)值或國(guó)民收入的部分。所謂法定增值額是指各國(guó)政府根據(jù)各自國(guó)家的國(guó)情、政策要求,在增值稅制度中人為確定的增值額。請(qǐng)問(wèn)老師這段話(huà)通俗解釋一下嗎?
1.某食品加工企業(yè)是增值稅—般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入食品加工添加劑一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅款1_300元(2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批大麥由于管理不藏丟失,賬面成本5406元;(3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款15000元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)254.55元,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開(kāi)具的貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)模具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款30000元,增值稅稅款900元,款已付;(5)銷(xiāo)售水果,取得含稅收入67800元;銷(xiāo)售果醬,取得含稅收入70200元;(6)進(jìn)口食品加工機(jī)一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格20000元,關(guān)稅稅率6%;(7)轉(zhuǎn)讓2008年購(gòu)入的已使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),該設(shè)備原值100為萬(wàn)元,扣除折舊的賬面凈值為90萬(wàn)元,按照市場(chǎng)價(jià)轉(zhuǎn)讓取得含稅收入70萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納稅金的合計(jì)數(shù)為()元;(2)當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
高新企業(yè)領(lǐng)用材料形成產(chǎn)品的要作會(huì)計(jì)分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調(diào)整收入成本?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師您好,我是新開(kāi)的工司,注冊(cè)的是小微企業(yè),朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請(qǐng)教一下老師。
我買(mǎi)人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來(lái)
我買(mǎi)的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來(lái)
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票是普票,對(duì)方公司說(shuō)報(bào)不了,要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我公司自己可以開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)稅率為2%,還是報(bào)稅的時(shí)候按2%
老師你好 我不太理解這個(gè)概念 為什么說(shuō)增值額作為計(jì)稅依據(jù) 舊貨還要交增值稅
你好同學(xué),是這樣的,如果說(shuō)你當(dāng)時(shí)認(rèn)證的發(fā)票,那說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)稅額你使用了,那既然進(jìn)項(xiàng)稅額你使用了,那如果后期你賣(mài)貨的時(shí)候,你在不確定增值稅的話(huà),那相當(dāng)于你多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額呀,就是說(shuō)你賣(mài)了這個(gè)東西你還賺錢(qián)了,你還不用交稅,那對(duì)于稅務(wù)局來(lái)說(shuō)是不公平的呀。
那如果是個(gè)人呢 衣服 自己穿過(guò)后來(lái)賣(mài)掉了 需要交增值稅嗎? 沒(méi)交過(guò)啊
你好同學(xué),那是個(gè)人呀。而且你這個(gè)也是不正規(guī)的正常,你個(gè)人收到了錢(qián),你是要申報(bào)個(gè)人所得稅的,只是你自己沒(méi)申報(bào),稅務(wù)局查的也沒(méi)有那么嚴(yán)格。
小規(guī)模納稅人之前沒(méi)抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅 低價(jià)賣(mài)出之前購(gòu)進(jìn)舊貨 交不交增值稅
你好,小規(guī)模的話(huà),一般是按照3%的征收率,減按2%,就是說(shuō)因?yàn)樵蹧](méi)有抵扣嘛,所以稅務(wù)局給讓他享受一個(gè)減免。
那概念說(shuō)的增值額要怎么理解呢
你好同學(xué),就是說(shuō)從從生產(chǎn)商把它賣(mài)貨賣(mài)給批發(fā)商,他要那個(gè)算稅款,批發(fā)商再賣(mài)給零售商,中間還要算增值稅,零售商再賣(mài)給消費(fèi)者,消費(fèi)者這里還要算增值稅,就是說(shuō),最終這個(gè)增值稅它是一個(gè)不停的滾動(dòng)循環(huán)的。