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某工業企業為一般計稅方法納稅人,生產銷售的產品適用增值稅基本稅率13%。該商場8月發生以下經濟業務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為400000元,增值稅52000元;取得運輸部門開具的貨物運輸業增值稅專用發票,發票注明的運費為20000元,增值稅1800元。(2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為100000元,增值稅13000元,材料未到。(3)購進低值易耗品一批,取得增值稅專用發票注明的價款為50000元,增值稅6500元,款項已支付,低值易耗品尚未驗收入庫。稅款117000元。(4)銷售產品一批,開出增值稅專用發票,價款900000元,品售價,該產品的成本利潤率為10%。(5)將產品投資入股200000元(成本價),該企業無同類產里(6)銷售已使用過的一臺設備,取得收入220480元(含稅價),設備的賬面原值為200000元(2008年購入,當時未抵扣進項稅額),選擇以簡易計稅方式征收增值稅。月取得的相關發票均按規定在本月抵扣)。?根據上述資料,計算該企業8月份應繳納的增值稅稅額

2022-10-25 23:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 23:45

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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