你好 增值稅是不含稅金額? *稅率? 所得稅是實(shí)際利潤? *稅率?
老師你好,我們是一般納稅人,銷售原煤,稅率為13%。購買增值稅發(fā)票稅務(wù)局給核定票面為10萬。這張發(fā)票最大金額能開多少錢?就是不含稅收入加上增值金額(價(jià)稅合計(jì))合計(jì)在一起不超過10萬嗎?還是不含稅收入就是可以10萬以里再加稅額是11萬多。
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額;答案:。銷項(xiàng)稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率1購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元,稅額13萬元支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬元,稅額0.09萬元2購進(jìn)兩件寫字樓辦公室,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬元3想A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元4銷售2016年作為固定資產(chǎn)使用過的卡車,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額6萬元5本月購進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額30萬元,企業(yè)資產(chǎn)數(shù)領(lǐng)用15%用于裝修職工食堂6)銷售2012年自建的倉庫,取得不含稅銷售收入56萬元。該倉庫建造成本為32萬元。該企業(yè)選擇按照簡易方法計(jì)稅,征收率5%。假定該企業(yè)取得的票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本題中銷售額坊為不含稅銷售收入1計(jì)算該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。2計(jì)算本月準(zhǔn)予才能夠銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)3計(jì)算銷售卡車應(yīng)納增值稅額4計(jì)算銷售倉庫應(yīng)納增值稅5計(jì)算本月合計(jì)增值稅稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率1購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元,稅額13萬元支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬元,稅額0.09萬元2購進(jìn)兩件寫字樓辦公室,購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬元3想A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元4銷售2016年作為固定資產(chǎn)使用過的卡車,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額6萬元5本月購進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額30萬元,企業(yè)資產(chǎn)數(shù)領(lǐng)用15%用于裝修職工食堂6)銷售2012年自建的倉庫,取得不含稅銷售收入56萬元。該倉庫建造成本為32萬元。該企業(yè)選擇按照簡易方法計(jì)稅,征收率5%。假定該企業(yè)取得的票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本題中銷售額坊為不含稅銷售收入1計(jì)算該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。2計(jì)算本月準(zhǔn)予才能夠銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)3計(jì)算銷售卡車應(yīng)納增值稅額4計(jì)算銷售倉庫應(yīng)納增值稅5計(jì)算本月合計(jì)增值稅稅額
你好,假如我這個(gè)月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲備著等投產(chǎn)使用呢,是計(jì)入原材料還是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個(gè)鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉(zhuǎn)賬給中間商,請問我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個(gè)七百的餐費(fèi),我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待還可以計(jì)入什么明細(xì)科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發(fā)票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個(gè)人借款放短期借款是不對的吧
老師,環(huán)保稅匯算清繳可以單獨(dú)抵10%嗎?在哪個(gè)表格里填
年銷售收入可扣招待費(fèi)50萬 實(shí)際招待發(fā)生52萬 年中匯算按那個(gè)來作為扣除基數(shù) 請老師指教
機(jī)票電子普票能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
老板問 這賺的2萬要繳多少稅
怎么計(jì)算呢 老師寫下明細(xì)的可以不 數(shù)字
你好 想在要計(jì)算哪個(gè)稅呢?
銷售發(fā)票票面金額含稅30萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票面金額還是28萬。那么我想知道這張發(fā)票一共產(chǎn)生多少稅 ,增值稅、附加、所得稅。我想知道這張票產(chǎn)生的稅
增值稅和所得稅已經(jīng)算了。附加稅是實(shí)際繳納的增值稅,乘以12%。
我這是不是 30-28萬=2萬 這是增值金額 2/1.13*0.13 是增值稅 理解對不對
企業(yè)所得稅稅 是不是2萬*.0.025呢?
增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。
你那兩萬不是利潤,需要具體利潤來乘以所得稅稅率才是。實(shí)際要交的所得稅。
一說利潤時(shí)是可以扣除成本費(fèi)用和附加稅的。
老板就問 這進(jìn)28萬 發(fā)票開30萬 所得稅多少。我怎么回?老師的意思是收入-成分-費(fèi)用最后數(shù)*0.025 是不是、
那老板就問 這個(gè)差價(jià)產(chǎn)生的所得稅 多少? 不知道?只能等一年下來了 才能算出來啊,是這樣意思?
你好 交多少是把增值稅附加和所得稅加一起??
所得稅就等于收入減成本費(fèi)用,附加稅等的余額乘以2.5%。如果你符合小微企業(yè),就是按2.5算的。