21年22年的發票還有用,可以做成本,稅前扣除
21年12月進項稅額有五萬,21年12月沒有開銷項,那這可以抵扣的五萬,在22年可以抵嗎
21年的發票22年還可以沖紅嗎
21年4季度的留底稅額還有1萬 可以轉到22年繼續抵扣嗎
21年發生的成本費用,22年發票才開回來,發票上有備注是21年的費用,可以在22年入賬嗎
21年22年的發票還有用嗎?可以做成本嗎?可以抵扣嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
可以做23年的成本嗎?
如果是專票可以抵扣嗎
可以做23年的成本,是專票可以抵扣
哦,可以把以前年度的放到23年度做成本,我以為不行
可以的,只要以前確實沒有做過賬,沒有稅前扣除
企業所得稅匯算不是當年的嗎?
是匯算當年的損益,不是指匯算當年的發票
也就是說當年提供的發票就做匯算,沒有提供的可以就后面年度做成本再匯算是這個意思吧
當年提供的發票就做匯算,沒有提供的可以就后面年度做成本再匯算
是的。