你好,可以的,可以在二年抵扣。
老師,21年12月交了22年金稅盤的技術維護費,那增值稅21年12月可以抵扣嗎?
21年12月進項稅額有五萬,21年12月沒有開銷項,那這可以抵扣的五萬,在22年可以抵嗎
21年12月進項稅額有五萬(已申報),21年12月沒有開銷項,那這可以抵扣的五萬,在22年可以抵嗎
老師企業21年7月成立,截止本月留待認證的進項稅額178萬元,這些進項都發生在22年和今年這幾個月。21年是M級納稅人,22年納稅信用等級評定為B級。可以把178萬元進項稅額勾選抵扣后,辦留抵退稅嗎?
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
那我這個21年12月的進項票已申報了,22年有出項的話還是可以抵扣稅的老
你好,對的是的,可以的,可以抵扣。