您好,也就是說,你現在要沖到嗎
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業會計準則,以前年度損益調整的會計科目具體是怎樣的?謝謝
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業會計準則,以前年度損益調整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了!!!
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業會計準則,以前年度損益調整的會計科目具體是怎樣的? 答過的老師請不要再接了!!!想聽聽其他老師的建議!
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84, 借:管理費用-社保3829.76, 借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現在2023年3月份,把它沖了,然后再做個一模一樣的憑證。 用的2007年企業會計準則,以前年度損益調整的會計科目具體是怎樣的?
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發費-風機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84,(研發部門公司承擔部分) 借:管理費用-社保3829.76,(管理部門公司承擔部分) 借:應付職工薪酬-應付社會保險費3388(個人承擔部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現在2023年3月份,把它沖了,然后再做個正確的,財務軟件用的是2007年企業會計準則,具體的會計科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
是的,現在紅沖
您好,那你們就這樣的了,? 借? 應付職工薪酬? 貸以前年度損益調整? ?借?以前年度損益調整? ? 貸 未分配利潤
老師好,看圖片,第一行是研發部門公司承擔部分, 第二行是管理部門公司承擔部分,第三行是個人承擔部分, 想把這張2022年11月份憑證沖了,今天再做一張正確的, 具體的會計憑證是什么呢?老師
和我剛才說的不理解嗎?不是一個問題嗎
我想知道具體的會計憑證怎么做,具體的金額數字多少?
? 借? 應付職工薪酬? 4547.84%2B3829.76=8377.6貸以前年度損益調整=8377.6? ?借?以前年度損益調整=8377.6? ? 貸 未分配利潤=8377.6
把金額給你吸上了