你好可以的 不影響的
老師,在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了,后來我們跟供應商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字。現在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發票嗎(供應商9月開的藍字)?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了,后來我們跟供應商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字。現在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發票嗎(供應商9月開的藍字)?
老師您好,外貿企業這個月出口,這個月開票并確認收入,但是下個月才能取得進項發票,這樣可以嗎,會影響退稅嗎
陳老師您好! 我公司3月出口,確認收入了(開了出口發票)出口當月(3月份)沒有成本發票開回來(進項),成本發票可以4月再開回來嗎?4月再做出口抵扣認證,這樣會不會影響退稅?
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發票100萬,稅務局要求我們要開出口發票才可以退稅,在2023年4月開出口發票200萬,請問現在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。