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酒店租給第三方,酒店為一般納稅人,開100萬的租金發票給第三方,租賃發票稅率9%,公司留底進項稅可以正常抵扣對嗎?除了增,附加稅,企業稅,是不是還要涉及房產稅

2023-03-24 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-24 16:18

你好 可以抵? 還交印花稅? 土地使用稅?

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快賬用戶4380 追問 2023-03-24 16:19

房產稅需要嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-24 16:27

你好要交的呢 房東交的?

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快賬用戶4380 追問 2023-03-24 16:36

這個稅率多少

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齊紅老師 解答 2023-03-24 16:41

租金乘以12%的稅率。您好

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你好 可以抵? 還交印花稅? 土地使用稅?
2023-03-24
同學你好 只是店面轉讓嗎? 2.開對應的成本費用發票就可以了 3.這個是以公司名義再投資還是以法人自己的名義
2020-09-29
同學你好 1.是的 2.可以的 對的 3.對的
2020-10-12
酒店這樣開票不太恰當。 一、關于酒店開票 如果是場地租賃及允許進行大改裝修,應分別開具租賃服務和對裝修部分按實際業務性質開票(如建筑服務等),而開成 “住宿服務 * 酒店長租服務” 與實際業務不符。 二、關于裝修費入賬及稅前扣除 裝修費一般可以根據情況進行入賬: 如果裝修費用符合長期待攤費用的確認條件,即改良支出,使租賃資產的使用壽命延長等,可以計入長期待攤費用,在租賃期限與資產可使用年限兩者較短的期限內進行攤銷。 如果裝修費用較小,也可以根據重要性原則,在發生時直接計入當期費用。 關于稅前扣除: 如果裝修費用計入長期待攤費用并按規定攤銷,攤銷部分在符合稅法規定的條件下可以稅前扣除。 但如果發票開具不規范,可能會影響稅前扣除。稅務機關在審查時,可能會因為發票與實際業務不符而不認可該費用的稅前扣除。 所以,酒店應按正確的業務性質開具發票,以確保你公司裝修費用的入賬和稅前扣除符合稅法規定
2024-10-16
你好簡易計稅的增值稅,不能抵扣進項的
2023-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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