你好 不有,可以扣除的?
發現前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應付賬款。 今年發現錯了,可以直接調整成借應付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調整明細表調增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調整前年的匯算清繳表了吧
老師,21已入賬年度的費用,22年12月份時要作廢,我做了紅沖,通過以前年度計入利潤分配未分配利潤,那這樣是不是沒有影響22年利潤,匯算22年時納稅調增嗎?
老師我們22年的發票2月份收到報銷的沖減了以前年度,沖減了未分配利潤,那匯算清繳時報表不用改,是在期間費用明細表上納稅調增嗎
老師我們22年的發票2月份收到報銷的沖減了以前年度,沖減了未分配利潤,那匯算清繳時報表不用改,是在期間費用明細表上納稅調增嗎
老師,23年三月份發現漏記了22年的一筆管理費用(小企業會計準則),補記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應付款 10萬 今年做匯算清繳的時候,是不是要修改22年年底的報表,管理費用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報表???
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
你好!老師,我想咨詢下這邊有一個小規模公司,客戶個人在網店買的貨物金額很小需要開普通發票,可以公對私嗎?
老師,我暫估了a產品數量1,金額28318.58元,并結轉成本了,但是現在拿回來的發票數量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當時我暫估了28318.58元多結轉了成本,差額怎么調整呢
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關稅。是不是進料這10000千克全部領完就可以,全部結轉成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發票未開,24年采購石子150萬發票已開,那我24年已領料50萬石子結轉成本,那我2024年企業所得稅匯算清繳需要納稅調整嗎
可接受信賴的過度風險與樣本規模呈現反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應該增加樣本規模,呈現同向變動嗎
財務服務有限公司,是代理記賬的嗎
什么意思,是說填寫報表時扣除嗎
會算清剿之前調整的可以睡前扣除
老師我知道,麻煩您看下我的問題是什么可以嗎,我是說這個是不是報表不該,只在納稅調整表上調增
會算清剿不需要調整,
老師我不明白你說的,能稅前抵扣,還不調整,這要怎么做
你上面說的就是對的? ?沖未分配利潤了? ? 正常填寫年報的? 費用? 表? 不調整 可以扣除?
老師你意思是我需要改22年報表是嗎,利潤表上手動加入這個費用,這樣申報的報表就和賬上的不一樣了
你好 手動改報表期初未分配利潤就行??
老師我還是不明白您說的這個怎么改,比如我報銷的這個費用300,分錄是借未分配利潤300貸銀行存款300,我22年的利潤總額是-100未分配利潤是-200,填22年報表我要怎么改
你好 改完 22年年末 利潤是? -200%2B(-300 是這個數據的??
就是我還是要去改22年稅務局上申報的那個報表是吧,但是賬務上不改了是嗎
你好 是 這樣處理是可以的??
那老師我總結下這個意思就是22年賬務不動,還是23年那樣做沖減未分配利潤,然后申報的數據上報表和費用明細表手動改是吧
你好 賬上是分錄 借? 未分配利潤,貸銀行? ??
我知道老師我意思是23年賬務是這樣處理,22年的賬務不動,然后申報數據上手動改報表和費用明細表吧
你好 不改費用明細??然后申報數據上手動改報表