同學您好,借:預收賬款,貸:以前年度損益調整-XXX收入 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX 貸:未分配利潤
你好,老師。公司賬戶上在2019年1月份收到對方公司的款項,未開票,當時這筆款項已經做成了收入,現在對方公司要求補開發票給他們,該怎么處理
請問老師,我們對應收款的時候發現一筆以前年度未開票收入,當時沒開發票全額記到收入里了,確認了應收賬款,但對方沒有收到發票,沒有確認應付賬款,現在給對方補開發票,我應該怎么記賬呢?
老師,你好,我公司現在發現2021年12月有一筆500萬的預收款當時應該做未開票收入,現在要處理,賬上應該怎么做呢?要注意些什么
老師您好,我們是生產出售環保設備的,我收了對方預收款,也開票了,應該什么時候確認收入呢
老師您好,我們有一筆2021年末的預收賬款開票給對方了,也收到了款項,當時并未確認收入,現在應該怎么處理呢
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?
直接在做匯算清繳的時候調增嗎?
同學您好,是的沒錯, 是這樣的