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Q

老師,你好,我公司現在發現2021年12月有一筆500萬的預收款當時應該做未開票收入,現在要處理,賬上應該怎么做呢?要注意些什么

2022-11-17 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 08:44

你好,當時沒有開發票的,借預收賬款貸主營業務收入。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 08:45

就是這一筆,我現在只能做到今年來嗎?還是要做到去年呢?就是這個成本我也要出的

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 08:46

還有我去年的申報表是不是也要去更改呢

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:49

你好,你能修改之前的申報表嗎?你要是修改的話,增值稅和所得稅都得修改。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 08:50

現在稅務局讓我修改

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:53

反結賬修改去年的借預收賬款、貸主營業務收入、應交稅費做到最后一個月

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:53

然后去修改你的增值稅申報表、所得稅申報表,預繳和匯算清繳都需要。

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:54

做到今年借預收賬款貸以前年度損益調整應交稅費做這個,然后增值稅去補申報修改12月份的所得稅,在匯算清繳納稅調整明細表里面有一個收入類,在這里面填寫,填寫的是稅收金額 就是納稅調增,增加你的收入。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 08:55

這樣的話,我今年的財務申報表是不是也要修改呢,因為去年成本存貨,資產表有改,今年的也都有改動了

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:57

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 08:59

我還是不能去修改去年的嗎,做到今年借預收賬款貸以前年度損益調整應交稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:01

你好,可以去修改的,只不過是就像你說的,今年的期初余額都要修改。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 09:03

那我還是做以前年底損益調整好些嗎?

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 09:04

是不是分錄應該做,借預收,貸以前年度損益調整,那營業收入怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:05

你好,以前年度損益調整不就代替了這個營業收入?

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 09:07

那如果我現在做賬的話,就只做這一筆借預收,貸以前年度損益調整嗎?我都有點暈了,但是稅務局要求我去更改去年12月的報表和匯算的報表,

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 09:08

如果是去更改去年的報表的話,我要怎么做賬好點呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:11

做了以前年度損益調整,不就增加了以前年度的收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:11

是不理解以前年度損益調整是什么意思啊。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 09:15

哦,那我就做以前年度損益調整,增值稅申報表我要去改12月的,那所得稅我也要去改增加一個未開票收入,成本也要增加上去,只是賬做到這個月來嘛,我都有點暈了

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齊紅老師 解答 2022-11-17 09:19

借預收賬款貸主營業務收入,等于借預收賬款貸以前年度損益調整,這個理解嗎?

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 10:32

謝謝,這個我理解了,只是21年的報表我還是得去更改,加上收入和成本

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:32

修改匯算清交,還有你的增值稅申報表就可以。

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快賬用戶6787 追問 2022-11-17 10:33

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:36

不用客氣,工作愉快。

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你好,當時沒有開發票的,借預收賬款貸主營業務收入。
2022-11-17
未發貨,當時并未確認收入,現在發貨就可以確認收入,并沖預收
2023-03-23
同學您好,借:預收賬款,貸:以前年度損益調整-XXX收入 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX 貸:未分配利潤
2023-03-23
你好 借應收賬款 貸以前年度損益調整 銷項稅額全部用紅字 借以前年度損益調整 貸利潤分配,
2021-12-17
同學你好 這個需要的哦 借以前年度損益調整 貸庫存商品
2022-11-17
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