你好,當時沒有開發票的,借預收賬款貸主營業務收入。
你好,老師。公司賬戶上在2019年1月份收到對方公司的款項,未開票,當時這筆款項已經做成了收入,現在對方公司要求補開發票給他們,該怎么處理
老師你好,我現在查賬發現公司有一筆收入發票開了兩次,所以現在掛了一筆應收賬款,我現在應該怎么做賬務處理?
老師,你好,我們有一筆預付賬款12萬元還是在2005年發生的,現在確定收不到發票,應該怎么處理啊?
老師你好,我2020年11月開了一張紅字發票未做賬務處理,現在發現應收賬款上還掛著這筆金額,我應該怎么做呢?
老師,你好,我公司現在發現2021年12月有一筆500萬的預收款當時應該做未開票收入,現在要處理,賬上應該怎么做呢?要注意些什么
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
就是這一筆,我現在只能做到今年來嗎?還是要做到去年呢?就是這個成本我也要出的
還有我去年的申報表是不是也要去更改呢
你好,你能修改之前的申報表嗎?你要是修改的話,增值稅和所得稅都得修改。
現在稅務局讓我修改
反結賬修改去年的借預收賬款、貸主營業務收入、應交稅費做到最后一個月
然后去修改你的增值稅申報表、所得稅申報表,預繳和匯算清繳都需要。
做到今年借預收賬款貸以前年度損益調整應交稅費做這個,然后增值稅去補申報修改12月份的所得稅,在匯算清繳納稅調整明細表里面有一個收入類,在這里面填寫,填寫的是稅收金額 就是納稅調增,增加你的收入。
這樣的話,我今年的財務申報表是不是也要修改呢,因為去年成本存貨,資產表有改,今年的也都有改動了
你好是的,是這么做的。
我還是不能去修改去年的嗎,做到今年借預收賬款貸以前年度損益調整應交稅費嗎?
你好,可以去修改的,只不過是就像你說的,今年的期初余額都要修改。
那我還是做以前年底損益調整好些嗎?
是不是分錄應該做,借預收,貸以前年度損益調整,那營業收入怎么做呢?
你好,以前年度損益調整不就代替了這個營業收入?
那如果我現在做賬的話,就只做這一筆借預收,貸以前年度損益調整嗎?我都有點暈了,但是稅務局要求我去更改去年12月的報表和匯算的報表,
如果是去更改去年的報表的話,我要怎么做賬好點呢?
做了以前年度損益調整,不就增加了以前年度的收入嗎?
是不理解以前年度損益調整是什么意思啊。
哦,那我就做以前年度損益調整,增值稅申報表我要去改12月的,那所得稅我也要去改增加一個未開票收入,成本也要增加上去,只是賬做到這個月來嘛,我都有點暈了
借預收賬款貸主營業務收入,等于借預收賬款貸以前年度損益調整,這個理解嗎?
謝謝,這個我理解了,只是21年的報表我還是得去更改,加上收入和成本
修改匯算清交,還有你的增值稅申報表就可以。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。