同學(xué),你好 按照13%來繳納
老師,我們買的二手車,當(dāng)時二手車發(fā)票也不能抵稅款,那現(xiàn)在我們的二手車又賣了,我們用不用交增值稅?會計分錄該怎么做??
老師我們是一般納稅人,當(dāng)時買的二手車,開的二手車交易發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在車賣了,增值稅怎么交?我們按幾個點交?用不用去稅局備案
老師,我們當(dāng)時買的二手車開的二手車交易發(fā)票沒有抵扣增值稅,當(dāng)時我們賣車的時候不知道可以按照簡易計稅,按13%繳納增值稅。現(xiàn)在還可以修改之前的報表按照3% 減按2%。簡易計稅嗎?
老師,我想問下我們賣了一輛二手車當(dāng)時是二手車市場開具的發(fā)票,不能抵扣進項稅,現(xiàn)在我們按什么繳納增值稅呢,這輛車賣了58萬
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當(dāng)時買進來的二手車不能抵扣進項,是二手車市場給我們開具的發(fā)票,我們是21年買進來的,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點工廠性質(zhì)沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領(lǐng)導(dǎo)說要再編個財務(wù)報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現(xiàn)在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
不能簡易征收嗎按2%
同學(xué),你好 你之前買車,沒有增值稅發(fā)票嗎??應(yīng)該是有增值稅發(fā)票的
當(dāng)時是二手車交易發(fā)票,不能抵扣的
當(dāng)時是在二手車交易市場開的二手車交易發(fā)票,我們只做了固定資產(chǎn),沒有抵扣增值稅
同學(xué),你好 購入時不能抵扣且沒有抵扣進項稅的固定資產(chǎn),銷售時按簡易計稅,適用3%減按2%交增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票.
我們賣車的時候也是二手車交易市場替我們開的二手車交易發(fā)票,我們自己沒有開
同學(xué),你好 你有收入,就需要繳納增值稅
那這個用不用去稅局備案,報稅的是時候怎么選擇簡易計稅申報
同學(xué),你好 不用備案 增值稅一般納稅人購入車輛時沒有抵扣進項稅額的,在增值稅申報表附表一中將車輛銷售額填入按3%簡易征收的欄次計算銷項稅額,在主表中按3%計算銷項稅額,在應(yīng)納稅額減征額填寫1%的那一部分稅額。在減免稅申報明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇對應(yīng)的已使用固定資產(chǎn)減征增值稅財稅政策,并填寫減稅發(fā)生額。
老師,我還想問一下,我們這個車賣了5萬,那我到時候填銷售的時候是不是50000 ÷1.03×0.03。
同學(xué),你好 銷售的時候是:50000/1.03
老師我表達有誤,我減免的金額是不是50,000÷1.03×1.01。
50,000÷1.03×0.01, 輸錯了剛才。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的