借銷售費用、差旅費、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 應付賬款, 借應付賬款,貸銷售費用,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
老師好,我公司員工開的住宿費發票,回來后不符合報銷標準沒有給他報銷,然后他把發票扔了,但是稅務發票系統里有這張沒有認證的發票,該如何處理?需要做賬嗎?
員工出差費用超過公司報銷標準,(例公司報銷住宿費標準300元,員工住380酒店,開發票是380元的)我公司只按標準報給員工300元,那進項稅如何抵扣?需要重新開發票嗎?
差旅費報銷一張專用發票,金額5000元,稅額300元,價稅合計5300元。但是按照公司標準只能報銷3000元,那么進項稅額應該抵扣多少元?
我們公司是國有混資公司,我們領導出差開住宿費增值稅專用發票400元,但公司報銷標準為300元,按報銷標準報銷,那多開的發票怎么做賬?
老師,銷售出差住宿費開的專票,不含稅金額469.81,稅額28.19元,含稅金額498元,但是按照公司報銷標準只能報銷300元,勾選進項時候,該票進項28.19已勾選,導致分錄進項按28.19,最后的銀行存款付300元,借貸雙方不平,請問這情況蓋怎么處理
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
這樣做可以不,借管理費用,差旅費,應交稅費增值稅進項稅,貸,銀行存款,差額進營業外
可以的,可以這么做的。
進項稅不用轉出
對的,是的,不用轉出的。