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我們公司是國有混資公司,我們領導出差開住宿費增值稅專用發票400元,但公司報銷標準為300元,按報銷標準報銷,那多開的發票怎么做賬?

2023-03-23 09:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-23 10:02

借銷售費用、差旅費、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 應付賬款, 借應付賬款,貸銷售費用,應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶6634 追問 2023-03-23 11:15

這樣做可以不,借管理費用,差旅費,應交稅費增值稅進項稅,貸,銀行存款,差額進營業外

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:18

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6634 追問 2023-03-23 11:27

進項稅不用轉出

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齊紅老師 解答 2023-03-23 11:30

對的,是的,不用轉出的。

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借銷售費用、差旅費、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 應付賬款, 借應付賬款,貸銷售費用,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-03-23
你好用的,你可以差額放到營業外收入,進項就可以全額抵扣。
2022-09-15
按公司標準300元報銷與做賬
2022-01-05
你好! 按規定,需要做對應的進項稅額轉出的
2019-08-22
借:管理費用-差旅費235.85 ? ? ?增值稅-進項25.08?? 貸:銀行存款250 增值稅-進項轉出10.93
2024-09-02
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